资管违规操作成央企内部管理最大顽疾
2011-05-24 13:36:48 来源:亚太博宇
5月20日,审计署公布了长江三峡集团、中钢集团、中国船舶重工集团、南方电网等17家央企财务收支审计结果。审计结果显示,资产管理成为央企内部管理最突出的问题。此外,层级过多、关联持股、关联交易等问题亦较为普遍。截至2011年3月底,各企业对审计发现的违规问题整改完成率达93.74%,对65名相关责任人进行了处理,其中局级干部10人。另一份结果显示,2007年至2009年,中粮集团所属中国土产畜产进出口总公司通过该公司所属香港三利控股公司向其子公司发放贷款15590.04万美元,贷后监督和检查不严格。截至2009年底,尚有贷款余额9037.4万美元,其中逾期额7179.94万美元。中国船舶重工集团的财务审计结果指出,2003年,中船重工科技投资发展有限公司违规借用账户购买国债1亿元,2004年将其中的8000万元委托汉唐证券变现后进行保底理财,汉唐证券2005年开始破产清算,上述资金余额7296.47万元存在损失风险。同时,有审计署相关负责人表示,有的企业投资决策还不够规范,造成国有资产损失和潜在损失;有的企业管理不到位,对所属单位的管理较为薄弱,违法违规问题仍然存在。该负责人并称,审计署已将发现的一些重大违法违纪问题和涉嫌犯罪案件线索移交有关部门查处。这些问题大部分发生在二、三级企业,这说明中央企业的管控还需进一步提高。